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Message type: E = Error
Message class: M8 - Invoice Verification/Valuation
Message number: 435
Message text: Entrez la devise du document ou une affectation avec réf. commande
You have entered an invoicing party on the tab page <LS>Detail </> but
no document currency. You want to post to a G/L or material account.
The system cannot determine a document currency.
If you want to post an invoice without purchase order reference directly
to a G/L account or a material account, enter the document currency in
the header area on the tab page <LS>Basic data</>.
Choose the tab page <LS>G/L account</> or <LS>Material</> and enter data
as required.
Le système émet un message d'erreur et ne vous permettra pas de poursuivre cette transaction tant que l'erreur n'est pas résolue.
<ZH>Note</>, that when you enter an invoice for a supplier (withoutExtrait du message d'erreur du système SAP. Copyright SAP SE.
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