Do you have any question about this error?
Message type: E = Error
Message class: M8 - Invoice Verification/Valuation
Message number: 190
Message text: Entrez un fournisseur.
Based on your entries in the <ZH>Allocation</> area, the system tries to
determine the supplier. If this is not possible, you must enter a
selection supplier.
This can occur, for example, if you want to post the invoice in the
background and allocate it to a delivery note that has not yet been
entered at goods receipt in the system.
Le système émet un message d'erreur et ne vous permettra pas de poursuivre cette transaction tant que l'erreur n'est pas résolue.
Check the allocation criteria entered and make any necessary
corrections.
If the allocation criteria are correct, enter the supplier number in the
<ZH>Selection supplier</> field.
Extrait du message d'erreur du système SAP. Copyright SAP SE.
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