Do you have any question about this error?
Message type: E = Error
Message class: GTR_FI - Grantor Fi Integration
Message number: 107
Message text: NvPosteCompensPrPostePaiem./AcpteUtilisé rés. créd., mais comm. DÉSACTIVÉ
With OSS note #2416782 a new logic is avilable for clearing
advance/payment items in respect to Earmarked Funds items: the payment
item of the Grantor Agreement/Claim refers the same Earmarked Funds
document item as the linked advance item if budget is sufficient.
In the past you have used this new logic (entries in table
GTR_INVOICE_KBLE) but since OSS note #2416782 a new customizing switch
has to be turned ON.
Because of consistency reasons you have to turn ON this flag.
Grantor Invoicing stops till this flag is activated. Please read OSS
note #2416782 for more details and contact SAP Support if there are any
questions.
Start report RGTR_REFERENCE_ADV_PAYMENT and set the flag
Le système émet un message d'erreur et ne vous permettra pas de poursuivre cette transaction tant que l'erreur n'est pas résolue.
Extrait du message d'erreur du système SAP. Copyright SAP SE.
GTR_FI107
- NvPosteCompensPrPostePaiem./AcpteUtilisé rés. créd., mais comm. DÉSACTIVÉ ?Get instant SAP help. Start your 7-day free trial now.
GTR_FI106
Annulation d'une pièce FI appartenant à attrib. sponsor non autorisée
Quelle est la cause de ce problème? The FI documents that were created using grantor invoicing transactions GTRINV_S and GTRINV_MULTI_BP_S based on...
GTR_FI105
Comptabilité budgétaire ne peut plus être utilisée (cf texte descriptif)
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GTR_FI108
Err. consommation : mnt pmt sup. au montant de paiement anticipé de réf.
Message auto-explicatif Étant donné que SAP estime que ce message d'erreur spécifique est 'auto-explicatif', aucune autre information n'a été fou...
GTR_FI109
Pièce décompte &1 non facturée (erreur) -> voir autres entrées de journal
Message auto-explicatif Étant donné que SAP estime que ce message d'erreur spécifique est 'auto-explicatif', aucune autre information n'a été fou...
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