Message type: E = Error
Message class:  FICUSTOM - Customizable Messages for Funds Management 
Message number: 106
Message text: Vous utilisez le code CGS &1 dans la ligne de pièce &2.
You post an invoice with a special general ledger indicator (e.g. down
payment, bill of exchange). You should only use the special G/L
indicator to use alternative reconciliation accounts in the G/L.
However, it should not be used to classify documents.
Note the following restriction when posting invoices with the special
G/L indicator. Down payments that refer to such invoices cannot be
updated with the <LS>Payment Selection</> program in Funds Management.
Le système émet un message d'erreur et ne vous permettra pas de poursuivre cette transaction tant que l'erreur n'est pas résolue.
Post the invoice without the special G/L indicator or do not post
payments for this invoice as partial payments.
Extrait du message d'erreur du système SAP. Copyright SAP SE.
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FICUSTOM105 Comptabilisation ramifiée : la pièce contient &1 compte(s) tiers
Quelle est la cause de ce problème?   You post a payment, down payment clearing  or transfer in which more than three customer or vendor accounts are...
FICUSTOM104 Ecriture d'annulation de l'acompte et transfert dans une pièce
Message auto-explicatif Étant donné que SAP estime que ce message d'erreur spécifique est 'auto-explicatif', aucune autre information n'a été fou...
FICUSTOM107 Enreg. impossible : comptab. budg. n'est pas active dans la société &1.
Quelle est la cause de ce problème?   You want to post a cross-company code document between company codes in which Funds Management (FM) is activate...
FICUSTOM108 Enreg. impossible: contre-passation requise en cas d'annulation rapproch.
Quelle est la cause de ce problème?   You want to reset a clearing for a transfer document and have chosen <LS>Reset Only</>. However, th...
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