Do you have any question about this error?
Message type: E = Error
Message class: FDM_AR - Dispute Management (Process Integration)
Message number: 259
Message text: Le code compte général spécial &1 n'est pas autorisé ici.
The special G/L indicator &V1& is not permitted because it was assigned
to one of the following transaction classes: Down Payment or Bill of
Exchange.
Le système émet un message d'erreur et ne vous permettra pas de poursuivre cette transaction tant que l'erreur n'est pas résolue.
Enter a special G/L indicator with transaction class 'Other' or create a
new special G/L indicator in <DS:SIMG.SIMG_CFMENUORFBOBXY>Define
Alternative Reconciliation Account for Customers</>. Note that you have
to define an alternative reconciliation account for this special G/L
indicator in the corresponding charts of accounts. You make the required
settings in Customizing as follows:
In <DS:SIMG.SIMG_CFMENUORFBOBXY>Define Alternative Reconciliation
Account for Customers</>, an alternative reconciliation account must be
defined for the special G/L indicator in the corresponding charts of
accounts.
The alternative reconciliation account defined in step 1 must be defined
as alternative reconciliation account in <DS:SIMG.CFORFBTHKON>Define
Alternative Reconciliation Accounts</>.
Extrait du message d'erreur du système SAP. Copyright SAP SE.
FDM_AR259
- Le code compte général spécial &1 n'est pas autorisé ici. ?Get instant SAP help. Start your 7-day free trial now.
FDM_AR258
Le motif d'écart &1 n'est pas autorisé ici.
Quelle est la cause de ce problème? You have selected a reason code where the 'Write Off Difference Using Separate Account' indicator is ...
FDM_AR257
Aucun cas litigieux disponible pour le GUID de cas.
Message auto-explicatif Étant donné que SAP estime que ce message d'erreur spécifique est 'auto-explicatif', aucune autre information n'a été fou...
FDM_AR260
Annulation non autorisée dans la composante "Comptabilité financière".
Quelle est la cause de ce problème? You have triggered the reversal of a settlement or of a transferred advance payment from the CRM system.Répons...
FDM_AR265
Cas litigieux &1 (&2 &3) n'a pas de postes de facture non soldés
Quelle est la cause de ce problème? A credit is transferred from an external application (such as CRM) to FI. This credit should be assigned to inv...
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