Do you have any question about this error?
Message type: E = Error
Message class: FF - FI Function Module Messages
Message number: 712
Message text: Por favor, indique el In.IVA, o fije '**'.
A tax code was specified in some of the receivable/payable line items,
and in others it was left as '**' or not entered at all. Furthermore,
there are receivable/payable line items in the document that do not
have a discount base amount. This amount should therefore be determined
by the system (even if the cash discount rate 1 is zero).
This will cause problems when the system assigns the receivable/payable
line items to the individual offsetting entries that are relevant for
cash discount.
El sistema emite un mensaje de error y no le permitirá continuar con esta transacción hasta que se resuelva el error.
Enter your receivable/payable line items consistently by either
specifying '**' (or no entry) as the tax code in all the line items or
entering an explicit tax code in every line item.
If you cannot enter them consistently - for example, because some of
the reconciliation accounts are tax-relevant and others are not, which
means that a code cannot be specified in every item - you have to make
an explicit entry in the "Discount base" field in every
receivable/payable line item (the entry may have to be zero).
Extracto de mensaje de error del sistema SAP. Copyright SAP SE.
FF712
- Por favor, indique el In.IVA, o fije '**'. ?El mensaje de error FF712 en SAP generalmente se relaciona con problemas en la configuración del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en el sistema. Este error indica que el sistema no puede determinar el tipo de IVA aplicable a una transacción específica, y por lo tanto, solicita que se indique el código de IVA correspondiente o que se fije un valor predeterminado.
Causas del error FF712:
- Falta de configuración del IVA: Puede que no se haya configurado correctamente el código de IVA en la transacción o en el maestro de materiales.
- Código de IVA no asignado: El código de IVA que se está utilizando no está asignado a la transacción o a la cuenta contable correspondiente.
- Datos incompletos: Puede que falten datos en la transacción que son necesarios para calcular el IVA.
- Condiciones de IVA no definidas: Las condiciones de IVA necesarias para la transacción no están definidas en el sistema.
Soluciones:
Verificar la configuración del IVA:
- Asegúrate de que los códigos de IVA estén correctamente configurados en el sistema. Esto incluye verificar que los códigos de IVA estén asignados a las cuentas contables y a los materiales.
- Revisa la transacción en la que se produce el error y asegúrate de que se haya ingresado un código de IVA válido.
Asignar un código de IVA:
- Si el código de IVA no está asignado, debes asignarlo en la transacción o en el maestro de materiales.
Completar los datos requeridos:
- Asegúrate de que todos los campos obligatorios relacionados con el IVA estén completos en la transacción.
Revisar las condiciones de IVA:
- Verifica que las condiciones de IVA necesarias para la transacción estén definidas y activas en el sistema.
Consultar con el equipo de soporte:
- Si después de realizar las verificaciones y ajustes el problema persiste, puede ser útil consultar con el equipo de soporte técnico de SAP o con un consultor especializado en SAP FI (Finanzas).
Información relacionada:
Recuerda que la solución puede variar dependiendo de la versión de SAP que estés utilizando y de la configuración específica de tu sistema.
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