Do you have any question about this error?
Message type: E = Error
Message class: M8 - Invoice Verification/Valuation
Message number: 118
Message text: Bei Angabe der ESR-Prüfziffer ist kein Skonto zulässig
Da SAP der Meinung ist, dass diese spezielle Fehlermeldung 'selbsterklärend' ist, wurden keine weiteren Informationen gegeben. Die meisten Meldungen im SAP-System haben einen Nachrichtentext, der jedoch häufig nicht ausreicht, um das Problem zu verstehen oder zu beheben.
Zur Vereinfachung werden häufig detailliertere Informationen hinzugefügt, um das Problem, seine Behebung und die erforderlichen Schritte zur Konfigurationsänderung zu beschreiben.
Leider enthält dieser Fehlerhinweis keine zusätzlichen Informationen.
Verwenden Sie zuerst unseren AnswerBot oben, um eine mögliche Ursache und Lösung zu erhalten (erfordert ein Premium-Abonnement).
Lesen Sie auch die ausführlichen häufigen Fragen und Antworten, die unten aufgeführt sind; Sie könnten dort eine Lösung finden oder sich mit anderen vernetzen, die vor ähnlichen Herausforderungen standen.
Sie können auch versuchen, das SAP-Support-Portal (support.sap.com) zu durchsuchen, aber Sie benötigen dafür eine spezielle Benutzer-ID, um darauf zuzugreifen. Es ist möglich, dass ein SAP-Supporthinweis existiert, der zusätzliche Details zu dem Fehler oder sogar Schritte zu seiner Behebung enthält.
M8118
- Bei Angabe der ESR-Prüfziffer ist kein Skonto zulässig ?Get instant SAP help. Start your 7-day free trial now.
M8117
Buchen auf das Konto & & ist nur in der Währung & zulässig
Was verursacht dieses Problem? An attempt has been made to post to a G/L account that is not managed in local currency but in currency &V3&...
M8116
Unterschiedliche verbundene Gesellschaften & / & (Konto &)
Was verursacht dieses Problem? The number of the associated company must be unique for all document items. In this case, there are at least two dif...
M8119
Es sind maximal 3 verschiedene Steuerkennzeichen möglich
Was verursacht dieses Problem? You have attempted to use more than 3 tax codes within an invoice that is to be posted net.Systemantwort When a &q...
M8120
Sie haben keine Berechtigung, auf dieses Lieferantenkonto zu buchen
Was verursacht dieses Problem? INCLUDE NA_KEINE_BERECHTFehlermeldungsextrakt aus SAP-System. Copyright SAP SE ...
Klicken Sie auf diesen Link, um alle SAP-Meldungen durchsuchen.