How To Fix ERW010 - Im Vorgängerbeleg &1 ist Währung &2 ungleich Währung &3 im VertrKto &4


SAP Error Message - Details

  • Message type: E = Error

  • Message class: ERW - Contract Accounts A/R and A/P: SD -> FI-CA interface

  • Message number: 010

  • Message text: Im Vorgängerbeleg &1 ist Währung &2 ungleich Währung &3 im VertrKto &4

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  • Was verursacht dieses Problem?

    If you use reference document &v1& (order), the transaction currency
    &v2& is different from transaction currency &v3& in contract account
    &v4&.
    Since this document is to be billed in <ZH>IS-U</>, the transaction
    currency must match the currency stored in the <ZH>contract account</>.
    If no currency is stored in the contract account, then the transaction
    currency must match the currency of the <ZH>company code</>.
    &WARNUNG&
    It is essential that you do <ZH>not</> the currency in the contract
    account to post the document. This would affect <ZH>billing in IS-U</>.
    &SOLUTION&
    You have the following alternatives:
    <ZH>Post</> the document <ZH>directly</> in the <ZH>FI-CA</> contract
    accounts receivable and payable component.
    Create the SD billing document using a billing type for which the
    billing category ensures that the billing document is transferred
    directly to FI-CA (the billing category must not be U). In contract
    accounts receivable and payable, the document can be posted in currency
    &v2&. If the error occured in the FI/CO interface and an SD billing
    document already exists, then this document must be reversed first.
    <ZH>Change</> the <ZH>document currency</> in the <ZH>SD order</>
    To change the document currency in the order header, you must reverse
    the whole process in SD. If the error occured in the FI/CO interface
    and an SD document already exists, then this document must be reversed.
    This applies to any existing delivery.

    Systemantwort

    Das System gibt eine Fehlermeldung aus und erlaubt Ihnen nicht, mit dieser Transaktion fortzufahren, bis der Fehler behoben ist.

    Wie behebe ich diesen Fehler?

    Was verursacht dieses Problem?

    Systemantwort

    Wie behebe ich diesen Fehler?


    Fehlermeldungsextrakt aus SAP-System. Copyright SAP SE


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John Jordan
SAP Consultant & Author